問題已解決

客戶讓我們代發(fā)工資,并把錢轉(zhuǎn)給我們,發(fā)多少轉(zhuǎn)多少。但打多少錢款要我們開多少票,這樣的話我們要當(dāng)收入來做,就會虛增我們的收入和成本,同是嗎?

84785035| 提問時間:2022 02/19 19:15
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個不會的,學(xué)員,有發(fā)票的話,要繳納增值稅的
2022 02/19 19:15
84785035
2022 02/19 20:11
那是不是要多繳增值稅呢
84785035
2022 02/19 20:12
這種情況采用差額征稅是不是沒有影響呢?
冉老師
2022 02/19 20:15
是的,學(xué)員,要繳納增值稅的
84785035
2022 02/20 01:05
采用差額征稅這部分就沒有增值稅需要交了,是嗎?
冉老師
2022 02/20 10:27
如果剛剛好進(jìn)出一樣的金額。差額法就沒有了
84785035
2022 02/20 13:54
如果不開票呢?我們怎么做賬?
冉老師
2022 02/20 13:55
按照收入成本做賬的
84785035
2022 02/20 14:00
不開票還可以按照收入成本做嗎?
冉老師
2022 02/20 14:02
不開票還可以按照收入成本做,財務(wù)做賬講究的實(shí)質(zhì)重于形式的,學(xué)員
84785035
2022 02/20 14:07
意思開票和不開票都按照收入和成本做賬嗎?
冉老師
2022 02/20 14:08
是的,學(xué)員,是這樣的
84785035
2022 02/20 14:08
反過來呢?我們打款給客戶代發(fā)員工工資,客戶不開票給我們,我們可以進(jìn)成本嗎?
冉老師
2022 02/20 14:09
你好,這個可以的,但是如果沒有發(fā)票,不能稅前扣除的
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