問題已解決

請(qǐng)問一下,我們是外地預(yù)繳的增值稅 所屬期是21年12月 但是繳款時(shí)間是1.29號(hào) 可以手動(dòng)把它加在所屬期22年1月的增值稅申報(bào)表里面嗎

84785034| 提問時(shí)間:2022 02/18 14:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你試一下能填寫嗎?應(yīng)該是填寫不了的,因?yàn)樗鶎倨诓灰粯印?/div>
2022 02/18 14:26
84785034
2022 02/18 14:28
可以填就填是嗎 可以填
84785034
2022 02/18 14:28
因?yàn)樗弦黄谝矝]有抵扣到 這個(gè)我加上來沒有問題吧
郭老師
2022 02/18 14:29
不是的,你需要保存看一下有提示嗎。
郭老師
2022 02/18 14:29
能填是都能填寫的,就是保存的時(shí)候不可以。
84785034
2022 02/18 14:33
顯示保存成功 還有就是我1月份繳納 去年12月的時(shí)候也沒有抵扣到 1月所屬期的自動(dòng)生成上去了 然后我手動(dòng)加上延遲繳納的 這樣操作沒有問題吧
郭老師
2022 02/18 14:33
好,12月份的進(jìn)項(xiàng)你沒有填寫嗎?
84785034
2022 02/18 14:34
是外地預(yù)交的稅款 當(dāng)時(shí)數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的 沒有沒有繳款所以延遲繳納的那部分系統(tǒng)也沒有算進(jìn)去
郭老師
2022 02/18 14:34
可以的,能填寫上都可以。
84785034
2022 02/18 14:35
好的謝謝老師
郭老師
2022 02/18 14:37
不用客氣,工作愉快。
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