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老師,假如去年公司盈利了,然后所得稅匯算的時候,招待費調增,所得稅還需要補交,應該怎么入賬呢?

84785002| 提問時間:2022 02/17 11:37
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那你這個所得稅補的這一部分,你直接增加所得稅的費用就行了,你是企業(yè)準則還是小企業(yè)準則。
2022 02/17 11:37
84785002
2022 02/17 11:41
小企業(yè),小企業(yè)個企業(yè)有什么區(qū)別么
陳詩晗老師
2022 02/17 11:43
借,所得稅費用或利潤分配-未分配利潤 貸,應交所得稅
84785002
2022 02/17 12:30
他們兩個的區(qū)別呢?
陳詩晗老師
2022 02/17 12:31
小企業(yè)的話就直接用前面給的賬務處理。企業(yè)的話,你就用以前年度損益調整這個科目來處理。
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