問題已解決

請問12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,當(dāng)月紅沖了11月份小規(guī)模三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,這個(gè)負(fù)數(shù)稅額抵12月份的銷項(xiàng)稅額,怎么做會計(jì)分錄?

84784996| 提問時(shí)間:2022 02/17 11:11
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸相關(guān)成本費(fèi)用
2022 02/17 11:35
84784996
2022 02/17 11:37
直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用) 可以嗎?
小云老師
2022 02/17 12:00
12月你就是一般納稅人了,可以
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