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老師,我開票31萬正數(shù) 又開了31萬負(fù)數(shù),這個(gè)分別怎么做賬呢

84785009| 提問時(shí)間:2022 02/15 17:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
2022 02/15 17:21
84785009
2022 02/15 17:28
老師,然后銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,跟我這張表金額就匹配不上
郭老師
2022 02/15 17:31
銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是什么意思?
郭老師
2022 02/15 17:31
你的銷項(xiàng)現(xiàn)在余額是多少?一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785009
2022 02/15 17:41
上一次問你的時(shí)候你說要把這筆銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)掉啊
郭老師
2022 02/15 17:42
你好,那你其他的也結(jié)轉(zhuǎn)就是了,結(jié)轉(zhuǎn)的是余額,不要看這一比,你有其他的業(yè)務(wù)需要加上其他的業(yè)務(wù),如果一個(gè)月沒有其他的銷售額,這個(gè)銷項(xiàng)失靈了,不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84785009
2022 02/15 17:47
我都不知道結(jié)轉(zhuǎn)的金額填多少
郭老師
2022 02/15 17:53
你當(dāng)月還有其他的銷售額嗎?如果有的話你看你的余額就可以 如果沒有的話就不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84785009
2022 02/16 09:42
老師,你能幫我看下么,昨天的這筆,前面兩張是這期的銷售和第二張是銷售和沖紅,第三張是增值稅金稅資料統(tǒng)計(jì),金額就是對(duì)不上,問題出在哪呢
郭老師
2022 02/16 09:45
好,第二個(gè)圖片的第一個(gè)分錄,為什么銷項(xiàng)在借方?
84785009
2022 02/16 09:53
這樣呢,是不是哪里還不對(duì)啊
84785009
2022 02/16 09:55
老師,這個(gè)圖片,上面的上傳錯(cuò)了,這個(gè)借貸都不平呢
郭老師
2022 02/16 09:55
你好,最后一個(gè)圖片是正確的,應(yīng)該都是零。
郭老師
2022 02/16 09:56
還差這6000多塊錢,你找一下,你還有其他的發(fā)票嗎。
84785009
2022 02/16 10:05
銷項(xiàng),正好缺個(gè)10萬的發(fā)票,稅額是5660.38的,金稅設(shè)備統(tǒng)計(jì)資料這個(gè)實(shí)際銷項(xiàng)金額包含這沖紅的31萬的銷項(xiàng)稅額這筆嗎
郭老師
2022 02/16 10:07
在發(fā)票查詢里面看一下,你看一下哪張發(fā)票沒有做進(jìn)去啊。
84785009
2022 02/16 10:18
老師 我找到原因了,開的是41萬,負(fù)數(shù)開的是31萬,我這怎么調(diào)整呢
郭老師
2022 02/16 10:19
借應(yīng)收賬款41貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)收賬款-31貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84785009
2022 02/16 10:34
老師,41萬里的其中10萬是作廢的,但是系統(tǒng)忘記作廢了,我只能這個(gè)月做銷項(xiàng),下個(gè)月沖紅,賬務(wù)怎么處理呢
郭老師
2022 02/16 10:37
你好,上面的分錄就是。 借應(yīng)收賬款-10貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
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