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老師你好!2021年12月份的工資在12月份已計提,但在2022年1月份支付,這部份的工資個稅在什么時間申報?謝謝!

84784974| 提問時間:2022 02/12 14:04
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,在22年2月份申報
2022 02/12 14:14
84784974
2022 02/12 14:22
老師你好!在22年2月份申報是否占用了22年的減除費用,原本是2021年的工資,應該在2021年的減除費用60000元扣除?謝謝!
佟老師
2022 02/12 14:46
是占用22年的,但個稅納稅義務發(fā)生時間就是支付后的次月
84784974
2022 02/12 14:53
老師你好!能否按照12月份工資的計提金額在2021年12月申報個稅?
佟老師
2022 02/12 15:22
不可以計提時沒有發(fā)生納稅義務
84784974
2022 02/12 15:33
老師你好!2021年12月底工資金額未計算出來的情況下,按暫估的金額計提工資,暫估的金額就會和實際支付的工資金額不同,可能多計提也可能少計提了工資,這要如何處理?謝謝!
佟老師
2022 02/12 20:22
那您可以調(diào)整時反結(jié)到12月份,按照正確計提,或者在今年計提,通過以前年度損益調(diào)整科目
84784974
2022 02/13 08:18
老師您好!您的意思是反結(jié)賬到12月份,按正確的金額修改分錄是嗎?或者在今年計提,如果這部份工資是計入工程施工/合同成本/人工費,是否也是通過以前年度損益調(diào)整科目?如果是多計提的情況下,分錄該如何寫?謝謝!
佟老師
2022 02/13 08:20
你好,你這個工程施工如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本就不通過以前年度損益調(diào)整,多計提做反向分錄 借應付職工薪酬 貸工程施工
84784974
2022 02/13 09:17
老師你好!原則上這部分工資應該屬于2021年發(fā)生的,但我們1月份開出的工程服務發(fā)票,工資也是1月份從銀行賬戶支付的,這部分工資應該在哪個月份計提合適?謝謝!
佟老師
2022 02/13 09:18
那如果按照會計準則來說應該是做到12月份是最正確處理
84784974
2022 02/13 09:32
老師你好!正常處理是在12月份計提,1月份支付。分錄借:工程施工/合同成本/人工費 貸:應付職工薪酬 是這樣嗎?12月份未計提,打算做在今年的1月份,分錄要怎么處理?謝謝!
佟老師
2022 02/13 12:25
分錄借:工程施工/合同成本/人工費 貸:應付職工薪酬 分錄還是這樣處理
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