問題已解決

老師你好,發(fā)現(xiàn)去年的一張管理費用進項票沒有入賬,但是在去年已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,應(yīng)該開給別家的,1月份開了紅字發(fā)票給我們,現(xiàn)在我要把已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,這個會計分錄怎么做?

84784975| 提問時間:2022 02/11 11:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款開了紅字信息表進項轉(zhuǎn)出借,應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022 02/11 11:42
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