當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問21年第4季度企業(yè)所得稅已申報(bào)及扣款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)漏計(jì)提稅金及附加了,變成要少交稅了,我現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)12月計(jì)提了,要不要更改季報(bào),還是等匯算清繳時(shí)按對(duì)的申報(bào)完再退稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,你需要更改季報(bào)的這個(gè)情況先,現(xiàn)在匯算清繳還沒有開始呢
2022 02/11 09:00
84785016
2022 02/11 09:00
那更改完季報(bào),這部分退稅什么時(shí)候申請(qǐng)
暖暖老師
2022 02/11 09:02
只能匯算清繳時(shí)申請(qǐng)退稅
84785016
2022 02/11 09:32
老師,如果不該12年的賬,跨年怎么補(bǔ)做計(jì)提分錄,麻煩寫詳細(xì)一點(diǎn),非常感謝
暖暖老師
2022 02/11 09:35
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)
貸銀行存款
84785016
2022 02/11 09:42
老師,應(yīng)交稅費(fèi)后面的明細(xì)科目是什么?還有怎么有銀行存款
暖暖老師
2022 02/11 09:47
你是什么稅金計(jì)提少了啊
84785016
2022 02/11 15:18
印花稅和附加稅,少計(jì)提要退稅,怎么還要銀行存款
暖暖老師
2022 02/11 15:23
借應(yīng)稅稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,附加稅
貸以前年度損益調(diào)整
閱讀 146