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請問下,補交以前年度增值稅分錄怎么做的,是補交16年的增值稅?

84785031| 提問時間:2022 02/08 14:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、本年度正常的補繳增值稅,會計分錄: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款等 二、以前年度查賬補交,查補增值稅會計分錄: 1、計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 2、查補轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2022 02/08 14:43
84785031
2022 02/08 14:55
那我年末結(jié)轉(zhuǎn)時未交增值稅出現(xiàn)借方16萬是什么原因?
樸老師
2022 02/08 14:56
同學(xué)你好 就是留抵16萬的意思
84785031
2022 02/08 15:00
已延期1萬多未交增值稅,怎么會留抵呢?
樸老師
2022 02/08 15:04
是不是你結(jié)轉(zhuǎn)的不對
84785031
2022 02/08 15:15
都是對應(yīng)的一項項結(jié)轉(zhuǎn)的
84785031
2022 02/08 15:16
如圖所示,老師幫我看看
樸老師
2022 02/08 15:20
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785031
2022 02/08 15:36
不太懂?可以幫忙分析講解一下嘛
樸老師
2022 02/08 15:39
進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方
84785031
2022 02/08 15:43
不應(yīng)該轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
樸老師
2022 02/08 15:46
如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785031
2022 02/08 20:55
還是不懂
樸老師
2022 02/09 08:10
你可以看下上面的分錄 一共就四個科目
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