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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月暫估原材料入庫時(shí),不小心將原材料單價(jià)多加了80元,而且還領(lǐng)用了63.9噸,這個(gè)月發(fā)票回來才發(fā)現(xiàn)單價(jià)寫錯(cuò)了,這得怎么處理?。?/p>
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速問速答你好,首先要沖銷原料的錯(cuò)誤
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:原材料
2022 02/08 09:40
小默老師
2022 02/08 09:45
沖銷 原來領(lǐng)用的
借:原材料
? 貸:生產(chǎn)成本
小默老師
2022 02/08 09:46
按照發(fā)票正確的金額
借:原材料
? 貸:銀行存款
之前領(lǐng)用,
借:生產(chǎn)成本
? 貸:原材料
84785037
2022 02/08 11:24
后面庫存現(xiàn)金就是多余金額
84785037
2022 02/08 11:25
老師幫我看看接下來怎么處理啊
小默老師
2022 02/08 11:27
那也就是原來付款的時(shí)候付多了,然后對(duì)方退回的錢吧
84785037
2022 02/08 13:28
對(duì)啊,我們按照付款入賬的,所以1月原材料單價(jià)是4160,而我們按照4240的入賬,領(lǐng)用原材料按照期初余額和這次的加權(quán)平單價(jià)入賬的,現(xiàn)在上個(gè)月的領(lǐng)用的原材料數(shù)量沒問題,單價(jià)高啊,這得怎么處理上個(gè)月領(lǐng)用的原材料的成本過高的問題
小默老師
2022 02/08 14:05
重新計(jì)算上月弄得加權(quán)平均單位成本,然后進(jìn)行調(diào)整
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