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辦公室電話費發(fā)票都是隔月到,當(dāng)月可以不計提話費嗎?等拿到發(fā)票直接入管理費用嗎?

84784957| 提問時間:2022 02/08 08:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)年內(nèi)的科研如果是跨年的,最好是在12月份計提。
2022 02/08 08:32
84784957
2022 02/08 09:12
老師? 沒有科研。我2023.1月拿到電話費發(fā)票,發(fā)票備注欄顯示賬期2022.12月,第一種方式:直接進2023.1月的費用,第二種方式:2022.12月先計提。我知道權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)該第二種。你們一般都是哪種方式
郭老師
2022 02/08 09:13
當(dāng)年的可以,我剛才打錯了,不是科研。 選擇第二種按照權(quán)責(zé)發(fā)生制在12月份計提。
84784957
2022 02/08 09:15
12月份如果計提少了或者多了,對匯算清繳有影響嗎?
郭老師
2022 02/08 09:16
你好,有影響的,如果多做了匯算清繳的時候需要調(diào)增,如果少做了調(diào)減
84784957
2022 02/08 09:22
當(dāng)月未到票的費用,你們備注欄會怎么寫,還是說專門本子上記著
郭老師
2022 02/08 09:22
單獨記錄,賬上是一樣處理的,借管理費用,貸銀行存款或者是其他應(yīng)付款,然后單獨記錄哪些沒有發(fā)票。
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