問題已解決

對方給我們開的發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)開錯,需要紅沖,怎么操作,19年的票了

84785040| 提問時間:2022 01/27 09:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息
2022 01/27 09:55
郭老師
2022 01/27 09:55
開紅字信息表,讓對方開紅字,發(fā)票開的時候看一下系統(tǒng)里面能開出來嘛,只要能開出來就可以。
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