問題已解決

假如21年年末計提的增值稅,附加稅計提為100元,1月份申報時實際繳了120,怎么寫分錄

84785029| 提問時間:2022 01/20 16:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,補提20就可以 借稅金及附加20 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅20
2022 01/20 16:04
84785029
2022 01/20 16:39
年末時轉(zhuǎn)出增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 那么1月份繳納時怎么寫分錄
暖暖老師
2022 01/20 16:40
借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
84785029
2022 01/20 16:46
當(dāng)時應(yīng)交稅費—未交增值稅金額為100,但實際繳了120 是借應(yīng)交增值稅—未交增值稅100 應(yīng)交增值—應(yīng)交增值稅20 貸銀行存款120嗎?
暖暖老師
2022 01/20 16:47
對你的分錄是正確的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~