問題已解決

老師,您好,以前年度研發(fā)費(fèi)用漏記,現(xiàn)在想補(bǔ)記調(diào)整。以前年度未繳納所得稅。具體會(huì)計(jì)分錄怎么記?

84784997| 提問時(shí)間:2022 01/19 15:19
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
無法修改前期的憑證以及財(cái)務(wù)報(bào)表了。因?yàn)橐呀?jīng)完成稅務(wù)申報(bào),以前的錯(cuò)誤,無法調(diào)整,只能說是按你想的出具一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表了。但這樣的財(cái)務(wù)報(bào)表是沒有在稅務(wù)申報(bào)備案的。
2022 01/19 15:21
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