問(wèn)題已解決

甲公司接受捐贈(zèng)原材料一批取得專(zhuān)票注明金額20萬(wàn)元稅額2.6萬(wàn)元甲公司將接受的捐贈(zèng)收入直接計(jì)入資本公積賬戶(hù)在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增22.6萬(wàn)元為什么要把增值稅算進(jìn)去

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/18 21:56
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Helen老師
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同學(xué)好 取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票了,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的。相當(dāng)于是企業(yè)無(wú)償取得了可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,那么就可以抵減當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)而使當(dāng)期應(yīng)納稅額減少,所以是屬于企業(yè)的收入
2022 01/18 22:19
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