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老師,12月份是一年最后一個月結(jié)賬需要注意什么?

84785027| 提問時間:2022 01/18 19:45
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孫燃老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
您好,年底結(jié)賬注意事項特別多 年終結(jié)賬工作一般分為3個步驟。即:年終轉(zhuǎn)賬、結(jié)清舊賬、記入新賬。 1.年底轉(zhuǎn)賬 《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》規(guī)定的結(jié)賬程序及方法是: (1)結(jié)賬前,必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入賬。 (2)結(jié)賬時,應當結(jié)出每個賬戶的期末余額。 2.結(jié)清舊賬 結(jié)清舊賬的做法如下: 需要結(jié)出當月發(fā)生額的,應當在摘要欄內(nèi)注明“本月合計”字樣,并在下面通欄劃單紅線。 需要結(jié)出本年累計發(fā)生額的,應當在摘要欄內(nèi)注明“本年累計”字樣,并在下面通欄劃單紅線; 12月末的“本年累計”就是全年累計發(fā)生額,全年累計發(fā)生額下應當通欄劃雙紅線,年度終了結(jié)賬時,所有總賬賬戶都應當結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。 3.記入新賬 年度終了,要把各賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計年度,并在摘要欄注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣;在下一會計年度新建有關(guān)會計賬簿的第一余額欄內(nèi)填寫上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額,并在摘要欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。 年底結(jié)賬前需要注意的事情: 一、發(fā)票問題 1.費用性的支出:根據(jù)所得稅的有關(guān)規(guī)定,沒有發(fā)票不能稅前扣除。結(jié)賬前需要檢查有沒有應該取得發(fā)票但是還沒有取得的情況,如果有就要督促有關(guān)人員催要發(fā)票。 2.存貨:購進材料,貨到票未到,有沒有暫估入庫,如果平時沒有暫估,那么在年底結(jié)賬前一定要先估價入賬,并督促有關(guān)的人員盡快索要發(fā)票。估價入賬是會計制度的要求,但是估價入賬的時間要有合理性,如果所得稅匯算清繳申報前還未取得發(fā)票,應在所得稅匯算清繳申報時做納稅調(diào)整。 二、防止已發(fā)生的成本費用跨年列支 企業(yè)發(fā)生的支出應根據(jù)權(quán)責發(fā)生制原則入賬,當年的費用一定要計入當年的損益。 所得稅法規(guī)定,可以稅前扣除的,必須是實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出。年底結(jié)賬前應對所有預提、計提、待攤費用項目進行清理,防止企業(yè)已發(fā)生的成本費用遺漏,防止造成跨年度費用入賬的情況,一般來說應盡量避免大額成本費用跨年度入賬。 注:日常報銷的差旅費等可以跨年底,但應合理,一般在出差回來后應及時報銷。 三、各項往來賬 財務(wù)人員應對本年度的應收、應付往來賬項余額與供應商或客戶核對清楚,尤其是長年往來交易額比較大的賬項,年底結(jié)賬前科目發(fā)生額及余額應重點關(guān)注。對于無法收回的應收賬款應確定為壞賬,對于不再支付的應付賬款,取得相關(guān)證據(jù)并經(jīng)內(nèi)部審批后及時進行賬務(wù)處理。 四、當年的稅費繳納情況 稅務(wù)機關(guān)的稽查選案,往往從年度稅負率異常的企業(yè)中甄選,所以企業(yè)要在年底總體計算一下自己的稅負情況。財務(wù)人員應檢查企業(yè)的稅金繳納是否及時足額,有無漏繳,對當年的各項稅費做一個總的分析,再計算一下當年的稅負情況,與當?shù)囟悇?wù)機關(guān)規(guī)定的稅負作一個比較,根據(jù)稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的稅務(wù)進行適當調(diào)整。 五、個人借款 關(guān)注股東個人借款及員工借款中是否有屬于工資獎金、分紅分配方面的款項,長期未收回的款項應及時處理。
2022 01/18 19:49
84785027
2022 01/19 14:16
賬本可以在軟件上打印就可以了嗎?再訂裝好,需要打哪幾本賬本
孫燃老師
2022 01/19 15:02
是的,一般要打印總賬,和各個科目的明細賬
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