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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師科目余額表勞務(wù)成本貸方有余額導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平是怎么回事
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速問(wèn)速答你好,勞務(wù)成本貸方有余額是什么情況?
2022 01/18 14:01
郭老師
2022 01/18 14:01
勞務(wù)成本的余額在存貨里面,但是你存貨出現(xiàn)負(fù)數(shù)不合理。
84785035
2022 01/18 14:03
老師是這張憑證
郭老師
2022 01/18 14:05
那你的勞務(wù)成本有發(fā)生額嗎?
84785035
2022 01/18 14:06
沒(méi)有 可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎老師
郭老師
2022 01/18 14:07
你好,你得有發(fā)生額,你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的都是什么業(yè)務(wù)的?
郭老師
2022 01/18 14:07
人工費(fèi)嗎?還是具體的什么。
84785035
2022 01/18 14:08
老師是人工費(fèi) 技術(shù)服務(wù)不是我們的主營(yíng),那結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該記什么科目呢
郭老師
2022 01/18 14:10
做到其他業(yè)務(wù)成本里面的,借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,借其他業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本。
84785035
2022 01/18 14:13
老師這個(gè)不支付給員工 是給公司的
郭老師
2022 01/18 14:14
他業(yè)務(wù)成本是支付出去的。
郭老師
2022 01/18 14:14
收到的應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入。
84785035
2022 01/18 14:16
還有其他的方法嗎 不計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
郭老師
2022 01/18 14:17
借勞務(wù)成本,貸銀行存款或者應(yīng)付賬款。
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