問題已解決
老師,我12月份的營業(yè)收入188584.06,營業(yè)成本151565.79,稅金及附加46.88,銷售費(fèi)用21100,財(cái)務(wù)費(fèi)用1229.23,還有以前年度損益調(diào)整6783.23。老師,我的利潤總額是多少,所得稅怎么計(jì)提,謝謝
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速問速答您好,利潤總額188584.06-151565.79-46.88-21100-1229.23=14642.16,所得稅費(fèi)用14642.16*0.25=3660.54
以前年度損益調(diào)整也要計(jì)提所得稅
借:以前年度損益調(diào)整6783.23*0.25=1695.81
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅1695.81
2022 01/17 23:38
84784986
2022 01/17 23:40
老師,我這個(gè)以前年度損益調(diào)整本來就是補(bǔ)交的年度企業(yè)所得稅
84784986
2022 01/17 23:42
老師所得稅費(fèi)用14642.16*0.25*0.2=732.108,小微企業(yè)是不是還應(yīng)該乘以0.2,對嗎
孫燃老師
2022 01/17 23:59
是的,小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬,減按25%計(jì)入,再按20%繳納
84784986
2022 01/18 00:00
老師,那我這個(gè)以前年度損益調(diào)整還計(jì)提所得稅嗎
孫燃老師
2022 01/18 00:01
是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的以前年度損益調(diào)整
84784986
2022 01/18 00:03
老師,我們公司17年虧損,18年所得稅匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)了虧損,19年所得稅匯算清繳時(shí)系統(tǒng)又帶出來了18年已經(jīng)彌補(bǔ)過的虧損數(shù)額,當(dāng)時(shí)這個(gè)數(shù)字去不掉,我沒辦法調(diào)高了納稅調(diào)整增加額,最后,稅局讓我在今年12月份補(bǔ)交了所得稅6783.23元,
孫燃老師
2022 01/18 00:07
那您這個(gè)以前年度損益調(diào)整不用計(jì)提所得稅了,本來就是補(bǔ)繳稅款
84784986
2022 01/18 00:08
那我需要把這個(gè)以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
84784986
2022 01/18 00:09
計(jì)提所得稅的時(shí)候,需要從利潤總額中把這個(gè)數(shù)減掉嗎
孫燃老師
2022 01/18 00:13
不用,以前年度損益調(diào)整是直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤,不能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84784986
2022 01/18 00:24
謝謝老師,老師辛苦了
孫燃老師
2022 01/18 00:43
不客氣,很高興能幫到您
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