問題已解決

請問老師,我上個月增值稅享受了延緩繳 納,上月的增值稅未繳納,增值稅申報(bào) 時,主表第三十行(本期繳納上期應(yīng)納稅 額)應(yīng)該填零還是填上月的應(yīng)交稅額,謝 謝老師

84785029| 提問時間:2022 01/17 21:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
丁丁
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué),你好!實(shí)際沒有繳納,就寫0
2022 01/17 21:37
84785029
2022 01/17 22:18
好的謝謝老師,意思就是30這一欄就是填實(shí)際繳納的增值說嗎?例如1月份報(bào)表就填寫12月份實(shí)際繳納了多少增值稅這樣?
丁丁
2022 01/17 22:27
是的!祝同學(xué)學(xué)習(xí)愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~