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請(qǐng)問老師,我上個(gè)月增值稅享受了延緩繳 納,上月的增值稅未繳納,增值稅申報(bào) 時(shí),主表第三十行(本期繳納上期應(yīng)納稅 額)應(yīng)該填零還是填上月的應(yīng)交稅額,謝 謝老師

84785029| 提問時(shí)間:2022 01/17 21:19
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丁丁
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好!實(shí)際沒有繳納,就寫0
2022 01/17 21:37
84785029
2022 01/17 22:18
好的謝謝老師,意思就是30這一欄就是填實(shí)際繳納的增值說嗎?例如1月份報(bào)表就填寫12月份實(shí)際繳納了多少增值稅這樣?
丁丁
2022 01/17 22:27
是的!祝同學(xué)學(xué)習(xí)愉快
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