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增值稅申報(bào)表主表里第30行本期已繳稅額里的本期繳納上期應(yīng)納稅額是填25行期初未繳稅額嗎?也就是比如12月期末應(yīng)繳增值稅一般1月初劃稅款,在1月申報(bào)表里需要填在這個(gè)本期已繳稅額里的本期繳納上期稅額里嗎?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/31 23:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,
2020 03/31 23:27
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