問題已解決

老師,您好!我想問下融資購(gòu)買的機(jī)械設(shè)備,分期付款付了一半,還有一半沒有付清,因?yàn)槭袌?chǎng)不景氣及公司經(jīng)營(yíng)不善,設(shè)備被廠家拉回去處置了,那要怎么做賬務(wù)處理呢?

84784957| 提問時(shí)間:2022 01/17 16:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 還給你退款嗎
2022 01/17 16:48
84784957
2022 01/17 16:49
不給退款了的,設(shè)備也不屬于我們
84784957
2022 01/17 16:55
付首付款的時(shí)候是一次性把固定資產(chǎn)做進(jìn)去了
樸老師
2022 01/17 16:59
同學(xué)你好 那你需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84784957
2022 01/17 17:01
已付款部分已經(jīng)計(jì)提了一半的折舊,還有一半沒有計(jì)提呢
84784957
2022 01/17 17:02
設(shè)備總的價(jià)款520萬(wàn),還有付了200萬(wàn),計(jì)提折舊50萬(wàn)了,剩下的怎么處理呢
樸老師
2022 01/17 17:11
同學(xué)你好 計(jì)入固定資產(chǎn)就行
84784957
2022 01/17 17:13
已付款200萬(wàn),已計(jì)提折舊50萬(wàn),剩下的150萬(wàn)還可以計(jì)提折舊嗎?
樸老師
2022 01/17 17:22
不可以計(jì)提折舊了哦
84784957
2022 01/17 17:27
不可以計(jì)提折舊那要怎么做賬務(wù)處理呢?
樸老師
2022 01/17 17:53
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哦
84784957
2022 01/17 17:55
已付款發(fā)票未收到的呢?怎么沖減?
樸老師
2022 01/17 17:58
同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 原分錄負(fù)數(shù)紅沖固定資產(chǎn)和折舊的分錄 然后再借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
84784957
2022 01/17 18:05
這樣子沖掉未付款部分,然后把已付款部分做固定資產(chǎn)清理,營(yíng)業(yè)外支出?
樸老師
2022 01/17 18:28
對(duì)的 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84784957
2022 01/17 19:09
老師,融資購(gòu)買的設(shè)備,跟甲公司簽合同甲公司開票,付款是付給乙公司的,這種怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
2022 01/17 19:09
做委托付款協(xié)議就行 甲委托乙公司付款
84784957
2022 01/17 19:11
從對(duì)公轉(zhuǎn)出去的款,沒有收到發(fā)票又怎么做賬呢
84784957
2022 01/17 22:02
老師,被廠家收回去的固定資產(chǎn)做清理了是用營(yíng)業(yè)外支出還是資產(chǎn)處置損益呢?
樸老師
2022 01/18 07:34
同學(xué)你好 那就做往來(lái)款 計(jì)入其他應(yīng)收款 2.固定資產(chǎn)清理做營(yíng)業(yè)外支出
84784957
2022 01/18 10:03
其他應(yīng)收款的明細(xì)科目放什么呢
樸老師
2022 01/18 10:12
這個(gè)就是往來(lái)單位的名稱
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