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你好。公司是小規(guī)模納稅人,21年12月開含稅1%專票92萬,且已入賬確認收入。然而客戶要求開3%含稅專票,在2022年1月開具含稅1%紅字專票92萬,且重新開具含稅3%專票92萬。 請問2022年沖紅2021年確認的92萬收入(含稅1%),該怎么處理?備注:小規(guī)模納稅人。

84785017| 提問時間:2022 01/14 14:33
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林木老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
同學,如果你自己有開票系統(tǒng),直接紅沖這92萬1%的發(fā)票,然后重新開3%的。
2022 01/14 14:49
84785017
2022 01/14 14:51
你好,我們是小規(guī)模,沖紅已經到稅務局處理了,且重新開了3%的收入92萬,就是這筆沖紅的賬務跨年了,不清楚怎么做分錄。
林木老師
2022 01/14 14:55
那就是上個月開票不是做了借:應收賬款(假設錢沒有收到)? 貸:主營業(yè)務收入? ? 應交稅費-增值稅(1%的稅)? ? ? ? 你把這筆分錄紅沖回來,然后你開了92萬3%的,應交稅費-增值稅(3%的稅)在重新做一遍就可以了。
84785017
2022 01/14 14:59
是的,21年12月開票已經確認了收入?,F在做1月的沖紅,因為我在網上查這筆沖紅怎么做,網上很多說法,有說直接按去年原分錄做紅字,有說用利潤分配未分配利潤來處理。所以被搞迷茫了這個業(yè)務。
84785017
2022 01/14 14:59
是否小規(guī)模納稅人沖以前年度收入,直接做原分錄的紅字即可?不需要用到其他科目呀
林木老師
2022 01/14 15:03
還是按照去年原分錄沖紅。這個你申請增值稅季報的時候這筆紅沖分錄是有記錄的。
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