問題已解決

老師,你好,我們是小規(guī)模(用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則),我們2021年有張費用發(fā)票對方一直沒開,我已經(jīng)在2021年確認(rèn)為管理費用了,要是這張發(fā)票一直到2022.5.31號還沒有給我們的話,我是應(yīng)該在匯算清繳時納稅調(diào)增嗎?

84784957| 提問時間:2022 01/14 13:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的是這么做。
2022 01/14 13:13
84784957
2022 01/14 15:06
老師,調(diào)增的時候我應(yīng)該怎么做分錄呢,小企業(yè)會計準(zhǔn)則不能用以前年度損益調(diào)整是嗎
郭老師
2022 01/14 15:08
你好,這是實際業(yè)務(wù)的話,不需要做賬務(wù)處理的。
郭老師
2022 01/14 15:08
用利潤分配未分配利潤這個科目來代替。
84784957
2022 01/14 15:23
老師,要是不做賬務(wù)處理的話,這個調(diào)增的數(shù)目,怎么在下一年財務(wù)報表上體現(xiàn)現(xiàn)出來呢。
郭老師
2022 01/14 15:25
你好,一個是會計利潤,一個是稅法利潤,這兩個可以不一致。
84784957
2022 01/14 15:49
老師,如果我用借:利潤分配—未分配利潤? ?貸:管理費用。把這個數(shù)調(diào)增出來了,是不是也不算錯呀。
84784957
2022 01/14 15:50
2019年的時候之前的公司會計做過這個分錄。
郭老師
2022 01/14 15:55
好,這個吊燈的分錄不對,之前是借管理費用貸其他應(yīng)付款,你的其他應(yīng)付款一直有余額。
84784957
2022 01/14 16:01
老師,我們是用銀行存款支付的,當(dāng)時不是貸:其他應(yīng)付款。是借:管理費用,貸:銀行存款
郭老師
2022 01/14 16:07
你好,那這個是什么原因需要調(diào)整的,沒有發(fā)票的嗎?如果是的話,賬上不需要做的。
84784957
2022 01/14 16:10
好的老師,謝謝
郭老師
2022 01/14 16:13
不用客氣,工作愉快
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