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我們公戶收到員工轉(zhuǎn)進(jìn)去的社???要怎么做賬

84785003| 提問時(shí)間:2022 01/14 11:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,公戶收到員工轉(zhuǎn)進(jìn)去的社???,是代收這個(gè)款項(xiàng),然后代為繳納嗎??
2022 01/14 11:13
84785003
2022 01/14 11:15
對(duì)的 是的
鄒老師
2022 01/14 11:17
你好,公戶收到員工轉(zhuǎn)進(jìn)去的社???借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款?
84785003
2022 01/14 11:18
我做了其他應(yīng)收款可以嗎?那這個(gè)科目會(huì)一直有余額對(duì)嗎
鄒老師
2022 01/14 11:21
你好,根據(jù)你的描述,應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)付款核算。繳納了就沒有余額了 啊
84785003
2022 01/14 11:24
掛其他應(yīng)收款這個(gè)科目可以嗎?可是我們繳納醫(yī)社保的時(shí)候,也有銀行流水呀,那那筆銀行流水我怎么做呀
鄒老師
2022 01/14 11:30
你好,根據(jù)你的描述,應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)付款核算才是的。繳納了就沒有余額了 啊 我們繳納醫(yī)社保的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
84785003
2022 01/14 11:35
哦哦 就是不能進(jìn)入管理費(fèi)用-社保費(fèi)嗎
84785003
2022 01/14 11:37
這樣的話這部分就是不能作為企業(yè)的費(fèi)用嗎
鄒老師
2022 01/14 11:37
你好,根據(jù)你的描述,不可以的。
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