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發(fā)現(xiàn)之前月份少申報(bào)了50元銷項(xiàng)稅額,該怎么處理

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/14 10:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好。您可以做更正申報(bào)處理
2022 01/14 10:25
84785012
2022 01/14 10:26
21年3月份申報(bào)的,現(xiàn)在做更正申報(bào)嗎?
玲老師
2022 01/14 10:31
是的,現(xiàn)在做更正申報(bào) 是的,現(xiàn)在做更正申報(bào)就可以。
84785012
2022 01/14 10:32
那賬面調(diào)整呢,需要做之前計(jì)提增值稅的紅字發(fā)票嗎?
玲老師
2022 01/14 10:38
把收入也需要補(bǔ)記上。
84785012
2022 01/14 10:48
收入當(dāng)時(shí)是沒(méi)有錯(cuò)的,就是在申報(bào)時(shí),銷項(xiàng)稅額填錯(cuò)數(shù)字,導(dǎo)致少申報(bào)了,所以銷項(xiàng)稅額期末有余額
玲老師
2022 01/14 10:54
你好 賬不錯(cuò)不入改 只更正申報(bào)?
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