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老師我的利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配相差幾毛錢怎么處理

84785012| 提問時(shí)間:2022 01/14 09:51
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 猜測(cè)有幾種情況 1財(cái)務(wù)軟件如果是用友之類單機(jī)版 可以看下財(cái)務(wù)費(fèi)用收到利息是否是借方負(fù)數(shù),有的軟件利潤表取數(shù)只認(rèn)可借方 2是否使用過以前年度損益調(diào)整科目 或是年中使用過利潤分配-未分配利潤科目
2022 01/14 09:53
84785012
2022 01/14 09:58
我們用的是用友網(wǎng)頁版的財(cái)務(wù)費(fèi)用收到利息是借方負(fù)數(shù),沒有使用過以前年度損益調(diào)整科目 或是年中使用過利潤分配-未分配利潤科目,現(xiàn)在我要怎么處理
來來老師
2022 01/14 10:01
1找出差距 看下是否還有其他調(diào)整方向問題 2看下企業(yè)情況 如果企業(yè)允許可忽略 可把差距作為營業(yè)外收支或按以前年度的差異調(diào)整 但2這個(gè)方式需要企業(yè)內(nèi)部審批比較好
84785012
2022 01/14 10:06
公司是新成立不久的但這個(gè)幾毛我也不知道是怎么出來,查賬了也沒有錯(cuò),那做營業(yè)外支怎么做分錄
84785012
2022 01/14 10:17
老師我要怎么處理平賬
來來老師
2022 01/14 10:37
公司是新成立不久的但這個(gè)幾毛我也不知道是怎么出來,查賬了也沒有錯(cuò),那做營業(yè)外支怎么做分錄 這個(gè)實(shí)務(wù)中 借:營業(yè)外支出或利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款 可以等查清楚再調(diào) 但是這個(gè)建議是是看下報(bào)表和賬目關(guān)系 應(yīng)該還是報(bào)表里的取數(shù)或計(jì)算問題
84785012
2022 01/14 10:45
現(xiàn)在我 想知道我怎么去解決這個(gè)問題,如果是報(bào)表取數(shù)計(jì)算問題那我怎么辦,怎么做,或者我是不是先調(diào)平
來來老師
2022 01/14 10:49
取數(shù)問題 用科目余額表去核對(duì)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 相當(dāng)月手工出一下報(bào)表 看下差距在哪里 金額不大 實(shí)務(wù)中也有先忽略? 不過這個(gè)方式以后可能還是會(huì)發(fā)生問題
84785012
2022 01/14 10:55
老師我想先調(diào)平看看后期還回不會(huì)有這種情況發(fā)生,這個(gè)可以嗎
來來老師
2022 01/14 10:59
可以? 要是你是著急報(bào)稅 實(shí)務(wù)可以先這樣 因?yàn)榭傮w差距不是很大 找明原因但是就是可能我會(huì)計(jì)的習(xí)慣吧?
84785012
2022 01/14 11:04
好的我也回找原因,就是季度報(bào)稅
來來老師
2022 01/14 11:05
嗯嗯 那先找下原因 要是最好申報(bào)來不及 可以先報(bào)了 之后匯算清繳還有調(diào)整的機(jī)會(huì)
84785012
2022 01/14 11:08
科目余額表去核對(duì)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么核對(duì)
來來老師
2022 01/14 11:15
就是按出 報(bào)表的方式去核算沒一個(gè)數(shù)據(jù) 這個(gè)有點(diǎn)辛苦 可以先核對(duì)利潤表 相對(duì)數(shù)據(jù)少一些 使用一級(jí)科目
84785012
2022 01/14 21:11
老師能直接調(diào)未分配利潤嗎,我做其他應(yīng)付款調(diào)不平,代方未分配利潤就可以平
來來老師
2022 01/14 21:44
實(shí)務(wù)中如果著急報(bào)稅? 可以先這樣做 匯算清繳是還有段時(shí)間 以后查到再調(diào)整
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