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請問年底應(yīng)交增值稅科目的二級科目,需要對沖清零嗎

84785042| 提問時間:2022 01/13 18:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 是一般納稅人的嗎
2022 01/13 18:16
84785042
2022 01/13 18:22
是的,如果現(xiàn)在留抵2萬,是不是還要做一筆這個分錄?
84785042
2022 01/13 18:23
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
郭老師
2022 01/13 18:24
你好做不做都可以的
84785042
2022 01/13 18:26
是每月末需要做這個把應(yīng)交增值稅這個科目余額清零嗎
郭老師
2022 01/13 18:28
你好,可以的,把進(jìn)項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅就可以了。
郭老師
2022 01/13 18:28
月末或年末做都可以的,建議是月末做,你這樣當(dāng)時有問題的話,你當(dāng)時就能知道。
84785042
2022 01/13 18:30
只要銷項和進(jìn)項不想等。那未交增值稅科目就是一直有余額的對吧?因為
郭老師
2022 01/13 18:32
哦,對的是的不相等,如果交稅的話,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅, 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
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