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小規(guī)模納稅人增值稅申報表,申報時提示當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 按這個寫了后又提示 您本期《增值稅減免稅申報明細表》“3%征收率減按1%征收率征收的政策代碼(0001011608)”項中減征稅額最高為:【0】元(主表“貨物及勞務(wù)”彈窗第1欄第3列 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” “1%征收率”+主表“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”彈窗第1欄第3列“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” “1%征收率”)*2%,您所填寫的數(shù)值大于該值,請您核實后再報! 請問老師該怎么處理

84784966| 提問時間:2022 01/13 15:15
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好? 第4季度的開票情況
2022 01/13 15:38
84784966
2022 01/13 15:41
含稅439151.32,增值稅:4348.05
朱立老師
2022 01/13 16:13
都是普票 不超45萬? ? ?不含增值稅的銷售額填在主表第10行? 申報就可以了
84784966
2022 01/13 16:13
那個提示不用管它了哈
朱立老師
2022 01/13 16:41
是的 不用管? 申報就可以
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