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一月份拿到的成本票可以抵扣十二月份的銷項稅嘛
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速問速答好,可以的,可以抵扣的。
2022 01/13 14:20
84784987
2022 01/13 14:22
就是我有個公司開票了,然后從法人的另一個公司開了票做費用票,但是現(xiàn)在一月份報的是十二月份的,那這個一月份的可以抵扣嘛
郭老師
2022 01/13 14:23
你好,可以的,12月份暫估。
84784987
2022 01/13 14:24
那我這樣算不算虛開發(fā)票
郭老師
2022 01/13 14:25
有實際業(yè)務嗎?有實際業(yè)務,不屬于虛開發(fā)票。
84784987
2022 01/13 14:25
然后比如我現(xiàn)在報十二月份的稅,我吃飯開的票是一月份的,。,可以做到十二月份的賬里面嘛
84784987
2022 01/13 14:26
沒有實際業(yè)務,就是想避稅,購買辦公用品,進貨單合同都有,就是沒有實物,這樣能開嘛
郭老師
2022 01/13 14:28
那你幾月份吃的飯?
84784987
2022 01/13 14:29
一月份啊,就是一月份的發(fā)票
84784987
2022 01/13 14:29
那如果是我之前發(fā)生的,但是我這個月他才給我開票呢
郭老師
2022 01/13 14:31
你好,它屬于二二年的費用,你就不允許抵扣二一年的啦。
郭老師
2022 01/13 14:31
如果是屬于二一年的費用,他沒有給你開發(fā)票,你可以暫估,然后二二年給你開了發(fā)票,只要匯算清繳之前開進來都可以抵扣。
84784987
2022 01/13 14:34
那匯算清繳是什么時候呢
郭老師
2022 01/13 14:35
你好,每年的五月底之前做企業(yè)所得稅的匯算清繳。
84784987
2022 01/13 14:36
那就是說我現(xiàn)在不能抵扣,要等五月份匯算清繳把之前的票抵扣
郭老師
2022 01/13 14:37
好對的是的是這么做。
84784987
2022 01/13 14:42
那我現(xiàn)在這樣報上去,那就是先把稅交了,然后匯算清繳的時候再退嘛
郭老師
2022 01/13 14:48
不是這么理解的,22年的費用沒法抵扣二一年的。
郭老師
2022 01/13 14:49
如果他屬于二一年的費用,你可以在二一年暫估,只要匯算清繳之前發(fā)票到了都可以抵扣,匯算清交,不用調增。
郭老師
2022 01/13 14:49
這種情況是你吃飯是在一月份,屬于二年啦,你為什么要抵扣二一年的所得稅?
84784987
2022 01/13 15:29
那我之前如果是別人要給我開票,但是我現(xiàn)在沒收到發(fā)票,等他發(fā)票開過來的時候,日期就是一月份的,那我能抵扣十二月份的嘛
郭老師
2022 01/13 15:30
的這種可以可以允許抵扣。
郭老師
2022 01/13 15:30
根據《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干問題的公告》第六條規(guī)定,企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證.
84784987
2022 01/13 16:01
那我開票給另一個公司同一個法人的,這個算虛開發(fā)票嗎,有合同有進貨單就是沒有實物,我這樣能避稅嘛
郭老師
2022 01/13 16:03
好,實際有業(yè)務沒有判斷這個為依據。
郭老師
2022 01/13 16:03
他的銷售貨物的看一下銷售貨物給他了沒有,如果開的加工費的實際有給他加工嗎?
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