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老師 我年末銷項和進(jìn)項 已交稅金怎樣結(jié)轉(zhuǎn)

84785043| 提問時間:2022 01/12 17:00
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莫老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2022 01/12 17:01
84785043
2022 01/12 17:20
好 那莫老師 怎樣核對我最后的金額正確
莫老師
2022 01/13 08:41
跟增值稅納稅申報表核對,數(shù)據(jù)一致就對了
84785043
2022 01/13 08:49
留抵稅額就是未交增值稅的借方
莫老師
2022 01/13 09:14
是的,在未交增值稅的借方
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