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小規(guī)模企業(yè)12月份未開票收入30000元,申報(bào)不含稅增值稅29702.97元,增值稅減免297.03元,請(qǐng)問減免額要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?印花稅要繳嗎?附加稅同樣要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?

84785018| 提問時(shí)間:2022 01/12 16:12
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
需要的呀,要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入處理的。
2022 01/12 16:18
84785018
2022 01/12 16:22
印花稅要繳嗎
陳詩晗老師
2022 01/12 16:23
印花稅是按照你的應(yīng)稅收入來的呀,你雖然說免增值稅,但是你并不必須免印花稅。
84785018
2022 01/12 16:24
意思要繳,附加稅可以不繳轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,對(duì)嗎
陳詩晗老師
2022 01/12 16:27
因?yàn)槟阋?,你就不用轉(zhuǎn),你不交的享受免稅的才轉(zhuǎn)啊。
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