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收到跨年的成本費(fèi)用票,分錄要怎么寫

84785017| 提問時(shí)間:2022 01/12 14:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,如果是費(fèi)用發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金等科目?
2022 01/12 14:48
84785017
2022 01/12 14:49
成本發(fā)票直接計(jì)入當(dāng)期?
鄒老師
2022 01/12 14:50
你好,成本發(fā)票直接通過原材料,庫存商品等科目核算就是了
84785017
2022 01/12 14:51
那我紅沖的上年度的成本票是直接沖當(dāng)期收入還是通過利潤分配-未分配利潤
84785017
2022 01/12 14:52
一共8萬多
鄒老師
2022 01/12 14:53
你好,紅沖的上年度的成本票,那應(yīng)當(dāng)是紅沖成本。 與收入沒有關(guān)系啊
84785017
2022 01/12 14:56
分錄怎么寫
鄒老師
2022 01/12 15:01
你好 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品等科目?
84785017
2022 01/12 15:04
我剛說錯(cuò)了,我是銷售方(銷售方開的紅沖發(fā)票),分錄是不是應(yīng)該借:應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)嗎
鄒老師
2022 01/12 15:08
你好,銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,是這樣做分錄的?
84785017
2022 01/12 15:12
紅沖成本要通過利潤分配-未分配利潤嗎,還是借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
鄒老師
2022 01/12 15:15
你好,正常的收入紅沖是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算?
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