問題已解決

老師,在上個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的情況下,這個月繳納稅費的會計分錄怎么做賬?

84785043| 提問時間:2022 01/12 10:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
這個需要你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
2022 01/12 10:01
84785043
2022 01/12 10:01
一般納稅人
東老師
2022 01/12 10:02
借稅應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,應(yīng)交稅費未交。
東老師
2022 01/12 10:02
繳納的時候借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸銀行存款。
84785043
2022 01/12 10:03
同時要做這兩筆分錄是嗎?
東老師
2022 01/12 10:04
對,先做結(jié)轉(zhuǎn)的,然后再做繳納的會計分錄。
84785043
2022 01/12 10:13
老師,那在沒有計提社保的情況下,這個月繳納社保費的時候怎么做會計分錄?
東老師
2022 01/12 10:14
借管理費用社保、其他應(yīng)收款貸銀行存款。
84785043
2022 01/12 10:14
好的,謝謝老師
東老師
2022 01/12 10:15
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~