問(wèn)題已解決

12月份有暫估成本,發(fā)票在匯算清繳前到,發(fā)票到了之后怎么做賬務(wù)處理

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/11 08:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好? 把暫估的紅沖按發(fā)票入賬?
2022 01/11 08:49
84785013
2022 01/11 08:49
通過(guò)以前年度損益調(diào)整?
玲老師
2022 01/11 08:52
對(duì)的 通過(guò)以前年度損益調(diào)整
84785013
2022 01/11 08:52
分錄?怎么做
玲老師
2022 01/11 08:56
一會(huì)給你寫 分錄 好多?
84785013
2022 01/11 08:57
謝謝老師,麻煩寫好發(fā)給我
玲老師
2022 01/11 09:05
好的,你不要著急,我一會(huì)兒寫好了就發(fā)給你。
84785013
2022 01/11 11:44
老師還沒(méi)發(fā)我分錄呢
玲老師
2022 01/11 11:47
借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
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