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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月收到專票,做賬的時(shí)候做成了普票,沒有認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么處理
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速問(wèn)速答你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
2022 01/10 10:52
郭老師
2022 01/10 10:57
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 01/10 11:11
好,那你這個(gè)月做鏡像的話,紅沖你的管理費(fèi)用不就可以了。
84785018
2022 01/10 10:55
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
84785018
2022 01/10 11:10
我不是沒有做到進(jìn)項(xiàng)稅額里面嗎?
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