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費用憑證入帳了,現(xiàn)在發(fā)票回來金額比入帳金額少怎么辦

84785007| 提問時間:2022 01/09 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 之前分錄咋做的
2022 01/09 15:53
84785007
2022 01/09 15:58
11月做分錄: 借銷售費用1060元,貸銀行存款1060元。 12月發(fā)票回來是:專票,金額為983.91元,稅額為59.03元,價稅合計為1042.94元。 我司是一般納稅人,可抵扣
郭老師
2022 01/09 16:03
借其他應付款借銷售費用 借銷售費用,應交稅費應交增值稅進項貸。
郭老師
2022 01/09 16:03
借銷售費用、應交稅費、應交增值稅進項貸其他應付款。
84785007
2022 01/09 16:06
老師,支付的是1060元,發(fā)票回來是1042.94元,這差額放哪個科目呢?
郭老師
2022 01/09 16:08
差額放到銷售費用里面,匯算清交調(diào)增
84785007
2022 01/09 16:10
老師,那借:應交稅費-應交增值稅-進項59.03元,借:銷售費用59.03元,這樣調(diào)整,可以嗎?
郭老師
2022 01/09 16:13
可以的,可以這么做的。
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