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實(shí)務(wù)
問題已解決
費(fèi)用憑證入帳了,現(xiàn)在發(fā)票回來金額比入帳金額少怎么辦
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速問速答你好
之前分錄咋做的
2022 01/09 15:53
84785007
2022 01/09 15:58
11月做分錄:
借銷售費(fèi)用1060元,貸銀行存款1060元。
12月發(fā)票回來是:專票,金額為983.91元,稅額為59.03元,價稅合計(jì)為1042.94元。
我司是一般納稅人,可抵扣
郭老師
2022 01/09 16:03
借其他應(yīng)付款借銷售費(fèi)用
借銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸。
郭老師
2022 01/09 16:03
借銷售費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。
84785007
2022 01/09 16:06
老師,支付的是1060元,發(fā)票回來是1042.94元,這差額放哪個科目呢?
郭老師
2022 01/09 16:08
差額放到銷售費(fèi)用里面,匯算清交調(diào)增
84785007
2022 01/09 16:10
老師,那借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)59.03元,借:銷售費(fèi)用59.03元,這樣調(diào)整,可以嗎?
郭老師
2022 01/09 16:13
可以的,可以這么做的。
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