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老師公司銀行對公賬戶付工資和材料款給不同的個人沒有發(fā)票分錄是:借:其他應付款 貸:銀行存款還是借:工資/材料費 貸:銀行存款
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應該做分錄:
借:工資/材料費 貸:銀行存款
2022 01/09 08:31
84784971
2022 01/09 09:07
沒有票這樣做,匯算清繳調(diào)增了
84784971
2022 01/09 09:11
老師、要是付材料款給公司沒有票是不是掛往來
蔣飛老師
2022 01/09 09:58
直接做上面的分錄,匯算清繳時做納稅調(diào)增。
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