問題已解決
老師你好,勞務(wù)派遣公司差額不能進行進項抵扣,如果取得辦公費專用發(fā)票,可以進行稅款進項抵扣嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,勞務(wù)派遣公司差額能進行進項抵扣,取得辦公費專用發(fā)票,可以抵扣
2022 01/08 17:24
84784956
2022 01/08 17:27
勞務(wù)派遣公司差額計稅可以進行進項抵扣?
易 老師
2022 01/08 17:29
可以的,只是差額部分不得重復(fù)抵
84784956
2022 01/08 17:34
例如:公司收到10萬,其中人員工資及社保是7萬,所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費專票一張,稅額為200,元,那我這個月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
易 老師
2022 01/08 17:47
計算1428.57-57一200就是應(yīng)交的稅金
84784956
2022 01/08 17:50
可以進行相關(guān)進項抵扣是吧
易 老師
2022 01/08 19:49
是的,您說的完全正確
84784956
2022 01/09 15:58
您確定嗎?
易 老師
2022 01/09 16:39
你好,可以的,完全沒問題
易 老師
2022 01/09 16:39
這么久明白了吧,有空給五星好評哦
84784956
2022 01/09 16:44
老師,不好意思,同樣的問題我已咨詢過其他老師以及撥打12366稅務(wù)咨詢電話了,您的回答應(yīng)該是錯誤的,您的兩次回答都是一樣的,所以我不知道到底該不該抵扣,如果因為您的答疑導(dǎo)致我的工作失誤,請問責(zé)任誰來承擔(dān)?麻煩老師查一下再給我一個回復(fù)吧,謝謝
易 老師
2022 01/09 16:54
因為老師是查了文件才回復(fù)你的,答案才是一樣的,你要學(xué)會看制度依據(jù),拿政策說話不能說多問了誰,誰說么對借不要緊你要問他的依據(jù)是什么是哪個文件
84784956
2022 01/09 16:56
那老師您能把具體文件發(fā)我看一下嘛?
易 老師
2022 01/09 16:57
本來你這個問題是存在誤區(qū)的,很多人都不一定認(rèn)識一致,老師本著負(fù)責(zé)的態(tài)度查了資料,也提供了文件給你,你還要問老師的責(zé)任?老師只提供政策參考給你,怎么做決定權(quán)在你
閱讀 146