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會(huì)計(jì)把老板付的報(bào)銷款為什么做到其他應(yīng)收款里?借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2017 03/02 16:13
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84785009
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
我寫錯(cuò)了,是貸其他應(yīng)收款 沒(méi)有借備用金,情況是老板報(bào)銷費(fèi)用,會(huì)計(jì)做現(xiàn)金,記到其他應(yīng)收里
2017 03/02 16:20
84785009
2017 03/02 16:22
可她沒(méi)有這么做,她做的是,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收,再借費(fèi)用 貸現(xiàn)金
鄒老師
2017 03/02 16:15
你好,是不是老板之前有借支公司備用金
鄒老師
2017 03/02 16:20
應(yīng)當(dāng)是 借;管理費(fèi)用 貸;其他應(yīng)收款 才對(duì)
鄒老師
2017 03/02 16:23
你好,這就要問(wèn)對(duì)方為什么這么處理了
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