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老師,年初增值稅報(bào)表收入少報(bào)100多萬(wàn),怎么處理,如果補(bǔ)稅得補(bǔ)多少

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/08 09:58
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徐悅
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是需要補(bǔ)上的。當(dāng)時(shí)是開(kāi)票收入漏掉了嗎
2022 01/08 10:01
84784996
2022 01/08 10:04
填表填錯(cuò)了,那怎么補(bǔ),年底了是不是先認(rèn)證100多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),那么增值稅和企稅就不用交了,只交印花稅和水利基金
徐悅
2022 01/08 10:06
如果當(dāng)時(shí)填錯(cuò)了,能清卡成功嗎?
徐悅
2022 01/08 10:07
現(xiàn)在處理的話(huà)就是你說(shuō)的這種方法。
84784996
2022 01/08 10:07
當(dāng)時(shí)好像上門(mén)填報(bào)的
徐悅
2022 01/08 12:46
嗯,現(xiàn)在補(bǔ)進(jìn)去就可以。正常計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。
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