問(wèn)題已解決

您好,以前年度有應(yīng)付職工薪酬,使用以前年度應(yīng)付職工薪酬怎么記賬?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/08 02:14
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好! 你的意思以前年度掛了應(yīng)付職工薪酬,是要沖掉?還是要發(fā)放以前年度職工薪酬呢?
2022 01/08 02:17
84784956
2022 01/08 02:18
是發(fā)放以前年度職工薪酬
小五子老師
2022 01/08 02:19
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
小五子老師
2022 01/08 02:19
以前年度沒(méi)發(fā),這個(gè)就一直掛在賬上了,直接發(fā)放,就可以了。
84784956
2022 01/08 02:21
不用調(diào)整累計(jì)盈余,財(cái)政撥款結(jié)余嗎
小五子老師
2022 01/08 02:55
你是事業(yè)單位?我說(shuō)的是一般企業(yè)的處理。
小五子老師
2022 01/08 03:06
事業(yè)單位向職工支付工資、津貼補(bǔ)貼等薪酬時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入(財(cái)政直接支付方式下) 零余額賬戶用款額度(財(cái)政授權(quán)支付方式下)
小五子老師
2022 01/08 03:06
預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)處理為: 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存——貨幣資金
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