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建筑業(yè)購買原材料怎么入賬呢?分項目
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速問速答學(xué)員,你好,記入原材料,使用時記入施工成本
2022 01/07 20:15
84784984
2022 01/07 20:17
第一筆付款時分錄:借應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
第二筆收到發(fā)票時分錄:借工程施工
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
84784984
2022 01/07 20:17
這樣可以嗎?
小默老師
2022 01/07 20:19
你好,學(xué)員:建議用預(yù)付賬款代替應(yīng)付賬款。如果材料購入全部用于工程,這樣做沒有問題
84784984
2022 01/07 20:20
是建筑業(yè),有很多項目需要分開核算怎么做分錄比較清晰明了呢
84784984
2022 01/07 20:20
需要把應(yīng)付賬款改成原材料嗎
小默老師
2022 01/07 20:21
可以在工程施工下設(shè)二級和三級明細賬,輔助核算
84784984
2022 01/07 20:29
正確怎樣做分錄,才可以看出來哪些發(fā)票未回呢
小默老師
2022 01/07 20:30
未收到發(fā)票的,可以記入預(yù)付賬款,設(shè)置明細核算項目查看
84784984
2022 01/07 20:32
借:預(yù)付賬款-某公司
貸銀行存款
84784984
2022 01/07 20:34
收到發(fā)票并使用時:借:原材料 ,應(yīng)交稅費進項稅額
貸預(yù)付賬款-某公司
借:工程施工-什么項目
貸原材料
84784984
2022 01/07 20:35
下面這個這樣做可以做成一筆分錄嗎
小默老師
2022 01/07 20:36
是的,這么做希望可以幫到你
84784984
2022 01/07 20:38
謝謝 甲方付工程款時,借銀行存款
貸應(yīng)收賬款-某項目,應(yīng)交增值稅銷項稅額
工程完工結(jié)算時:借應(yīng)收賬款-某項目
貸工程結(jié)算-某項目
84784984
2022 01/07 20:39
這樣對嗎
小默老師
2022 01/07 21:00
學(xué)員,你好,這樣沒問題
84784984
2022 01/07 21:00
如果先開發(fā)票的怎么記呢
小默老師
2022 01/07 21:02
記入原材料,領(lǐng)用時結(jié)轉(zhuǎn)到工程成本
84784984
2022 01/07 21:03
我是說甲方,我先給甲方開的發(fā)票,甲方還沒付款
84784984
2022 01/07 21:04
甲方告訴說我要給你付工程款了,你開發(fā)票吧,月初開,月底付款,或月底開,下月初才付款
小默老師
2022 01/07 21:04
借:合同資產(chǎn)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
84784984
2022 01/07 21:08
收到錢時,借銀行存款,貸合同資產(chǎn)嗎
小默老師
2022 01/07 21:10
你好學(xué)員,是這樣的
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