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老師你好,勞務(wù)派遣公司開具的差額發(fā)票,如何入賬?會計分錄如何做?

84784956| 提問時間:2022 01/07 17:04
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你是收到發(fā)票這一方嗎?還是開出這一方?
2022 01/07 17:09
84784956
2022 01/07 17:19
開發(fā)票的一方
陳詩晗老師
2022 01/07 17:30
借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),正常計稅金額 借,應(yīng)交稅費(fèi),減免稅額,正常計稅-差額部分 貸,主營業(yè)務(wù)成本
84784956
2022 01/07 17:34
如:開票今額為30萬 人員工資23萬 差額計稅,這怎么入賬?
陳詩晗老師
2022 01/07 17:35
你是按照30萬來作為你的收入和正常的計稅金額。
陳詩晗老師
2022 01/07 17:35
23萬是屬于你的成本。那么你在計算增值稅的時候,按照7萬來算,這個是享受的優(yōu)惠的,那么你享受的優(yōu)惠部分就做第二個賬務(wù)處理,放到減免稅額就行。
84784956
2022 01/07 17:36
差額計稅啊,我的營業(yè)收入只有7萬呀
陳詩晗老師
2022 01/07 17:37
同學(xué),誰告訴你的收入只有7萬,那你的收入是30萬。差額計稅,它只是一個稅收優(yōu)惠,并不是說你的收入就只有七。
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