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老師好,公司年底盈利了,那我的分錄是:借 本年利潤 -10000(貸方負(fù)數(shù)) 貸 利潤分配-未分配利潤 10000(貸方正數(shù)),這樣可以不?

84785024| 提問時(shí)間:2022 01/07 11:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,公司年底盈利了,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤 都是正數(shù)金額 你本年利潤寫的負(fù)數(shù)金額,明顯是借方,又寫貸方負(fù)數(shù),這樣看著真累
2022 01/07 12:05
84785024
2022 01/07 12:45
老師好,如果管理費(fèi)用科目沖銷(就是管理費(fèi)用多計(jì)了),就必須借方負(fù)數(shù),是這樣嗎?管理費(fèi)用沖銷能記到貸方嗎?
鄒老師
2022 01/07 13:01
你好,如果管理費(fèi)用科目沖銷 可以的借方負(fù)數(shù),也可以是貸方正數(shù),這兩種方式都是可以的
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