問題已解決

老師,我們是小規(guī)模,我們印花稅是按次申報,我接手的時候前面那個會計一直是報季度增值稅時順便申報印花稅,因為我不懂,所以我也一直按照她的方法申報,但是現(xiàn)在申報2021年第四季度增值稅,然后申報印花稅時候,印花稅的稅款所屬期就是現(xiàn)在的時間,我就感覺不對啊,您說該怎么處理?

84785016| 提問時間:2022 01/07 10:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,這個沒關系的,你現(xiàn)在申報,時間更改為12月份就可以的
2022 01/07 10:44
84785016
2022 01/07 12:22
哦哦,那不就相當于延期申報,有滯納金吧,會不會讓去大廳申報
冉老師
2022 01/07 13:18
這個不會啊,學員,不是延期申報的,這個
84785016
2022 01/07 13:47
好的,謝謝老師
冉老師
2022 01/07 14:21
不客氣,祝你工作順利
84785016
2022 01/07 18:16
謝謝老師
冉老師
2022 01/07 18:20
不客氣的,學員,老師應該的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~