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老師,平常進(jìn)項(xiàng)稅額和銷售稅額沒結(jié)轉(zhuǎn)過,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785026| 提問時(shí)間:2022 01/07 09:45
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022 01/07 09:45
84785026
2022 01/07 09:57
老師,這是年末必須結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
紫藤老師
2022 01/07 09:57
年末必須結(jié)轉(zhuǎn)的的
84785026
2022 01/07 10:00
月末可以不結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?到年末的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)
紫藤老師
2022 01/07 10:02
月末也可以結(jié)轉(zhuǎn)的
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