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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我公司與個人合伙開加盟鋪,利潤分成與費(fèi)用:我司3成,對方7成。收入全是入我司戶口,租金和押金是我司墊付,店鋪日常開支是合伙人墊付,這些都是要計3/7分的。不定時,我司會轉(zhuǎn)利潤給合伙人,例如截止本月7成利潤是10萬,本月只轉(zhuǎn)5萬。我想問,要算我司實(shí)際的利潤,怎么寫分錄?
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速問速答同學(xué)你好,思路建議這樣,先把這個公司所有的收入,和開支,總得金額算出,收入,成本,費(fèi)用,以及利潤是多少,把總得算出來,再說分成的,就好分了
2022 01/06 19:55
84784960
2022 01/06 20:07
我也知道,但老板就是己經(jīng)這樣做了,,也不能說服,老師教一下分錄吧
bullet 老師
2022 01/06 20:15
同學(xué)你好,我是說,雖然費(fèi)用是分開各交個的,但是你要是把這些支出要匯總到一起,這是一個公司的支出,算總得費(fèi)用,把總得利潤算出來,
老板說,也要把總得算出來,要不然怎么去分配3:7的比例,
bullet 老師
2022 01/06 20:17
押金的掛賬,其他應(yīng)付款,
租金的記入管理費(fèi)用,
日常開支的要讓他給你明細(xì)過來,
你利潤是算出來了是吧,7成是10萬,
84784960
2022 01/06 20:58
我是做內(nèi)賬的,所以不需要入管理費(fèi),想了很久,這樣寫分錄,能出到公司利潤3成,合伙人7成嗎?拜托幫忙仔細(xì)分析一下,謝謝
84784960
2022 01/06 21:01
第六個分錄加了一個,以這個圖為準(zhǔn),但是合伙人墊付的費(fèi)用1萬,只做3千,好像不對。
bullet 老師
2022 01/06 21:02
同學(xué)你好,我建議把其它應(yīng)付款,并到其它應(yīng)收款里面來,這樣借方,貸方都體現(xiàn)在一個科目里面,它的余額就是代表你要給他,還是他要給你。
84784960
2022 01/06 21:07
老師,分錄第四,對方墊付的1萬日常報銷,應(yīng)該怎么寫分錄?我要是只寫3千是成本,那7千的報銷,有沒有影響到最終的利潤分成?
bullet 老師
2022 01/06 21:24
同學(xué)你好,1萬的日常費(fèi)用,掛賬費(fèi)用/成本都是可以的,
借:主營業(yè)務(wù)成本7000
主營業(yè)務(wù)成本3000
貸:其它應(yīng)收款——合伙人7000
84784960
2022 01/06 21:31
老師,你寫的借貸不平衡,因為是合伙人墊1萬先的,我直接忽略合伙人的7000,我只寫
借:主營業(yè)務(wù)成本 3000
貸:其他應(yīng)付款 3000
這樣可以嗎?會不會影響到分成的利潤?
bullet 老師
2022 01/06 23:56
同學(xué)你好,漏掉了,還有個3000,這三千是要還給那個合伙人的
84784960
2022 01/07 07:16
老師,那這10000是合伙人出的。完整的分錄應(yīng)該怎么寫?
bullet 老師
2022 01/07 08:11
同學(xué)你好,我看了下你上面的分錄,
一開始你掛賬收入,就是把公司的和合伙人的分開的,那你這個1萬的日常開支,
也是分開掛賬吧,
借:主營業(yè)務(wù)成本3000
貸:其它應(yīng)收款——合伙人3000,
是你那個分錄
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