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老師您好,生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退稅問題,平時我司有出口發(fā)票要退稅的話,比如出口發(fā)票100萬*0.13應(yīng)退稅額13萬,當(dāng)月都是留足了13萬以上的留抵稅額來退稅的。如果這個月應(yīng)退稅也是13萬,但是沒有進(jìn)項票留抵了,還要交增值稅2萬,那我們是這個月要先交2萬增值稅,稅局后面會退回13萬給我們是這樣的嗎?
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速問速答你好,是的,有的地方稅局是這么算的,但有的地方是按增值稅留抵退的.你要看你當(dāng)?shù)氐亩惥质窃趺从嬎愕?/div>
2022 01/06 16:06
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