問題已解決

老師您好,生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退稅問題,平時我司有出口發(fā)票要退稅的話,比如出口發(fā)票100萬*0.13應(yīng)退稅額13萬,當(dāng)月都是留足了13萬以上的留抵稅額來退稅的。如果這個月應(yīng)退稅也是13萬,但是沒有進(jìn)項票留抵了,還要交增值稅2萬,那我們是這個月要先交2萬增值稅,稅局后面會退回13萬給我們是這樣的嗎?

84784978| 提問時間:2022 01/06 14:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,是的,有的地方稅局是這么算的,但有的地方是按增值稅留抵退的.你要看你當(dāng)?shù)氐亩惥质窃趺从嬎愕?/div>
2022 01/06 16:06
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~