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應(yīng)納稅額減征額為什么不是不含稅銷售額乘以2%?
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速問速答你好,你這個(gè)需要交增值稅嗎?
2022 01/06 10:02
郭老師
2022 01/06 10:03
比如你開了專票和普通發(fā)票,普通發(fā)票的不需要交稅,這里的不含稅銷售額需要修改一下,應(yīng)該是專票的不含稅銷售額乘以2%。
84785045
2022 01/06 10:04
每個(gè)月有代開的專票和稅控器開的不含稅額 不知道怎么算得
84785045
2022 01/06 10:04
我們是小規(guī)模納稅人
郭老師
2022 01/06 10:07
你好,那你看下你第一行都是開的是1%的稅率嘛,主表里面的,如果是的話,用這個(gè)金額乘以2%。
84785045
2022 01/06 10:11
是 都是1的 我剛剛接手這家公司 沒人交接 我翻看他的報(bào)表 按季度申報(bào) 每季度都是專票及普票 但是有的就是第一行×2% 有的就不是 不知道怎么算的
郭老師
2022 01/06 10:13
你好,如果不是的話,你看一下他在開的明細(xì),是不是之前有專票開的3%的。
84785045
2022 01/06 10:15
第二行代開專票就是3%
郭老師
2022 01/06 10:16
你好,那代開的3%的專票就不允許填寫減免的2%,他需要按照3%來交稅。
84785045
2022 01/06 10:22
我發(fā)的這張表您能看見么?意思是不是 代開的專票按照3%繳納稅款,剩下的普票按照1%繳納稅款
84785045
2022 01/06 10:22
我問下他那個(gè)18952.32怎么來的呢?
郭老師
2022 01/06 10:24
你好,對(duì)的是的,這個(gè)是1%不含稅的銷售額乘以2%算出來的。
84785045
2022 01/06 10:32
18952.32/2%*1.01=957092.16 意思含稅銷售額是這么多?
郭老師
2022 01/06 10:35
你好
1053227乘以2%應(yīng)該是這個(gè)。
不含稅的銷售額乘以2%等于應(yīng)納稅減征額。
84785045
2022 01/06 10:41
我明白了 他填錯(cuò)了 正確的應(yīng)納稅額減征額應(yīng)該是 1053227.84*2%=21064.54元 而且 本期應(yīng)納稅額也填錯(cuò)了 應(yīng)該是專票114633.57*3%+1053227.84*1%=
郭老師
2022 01/06 10:43
你好,之前的可以去稅務(wù)局修改。
84785045
2022 01/06 10:49
不修改行么?不修改會(huì)有什么影響?
郭老師
2022 01/06 10:49
好,你看一下你們是不是多交了稅款。
84785045
2022 01/06 10:51
我再跟您確定下 就是以后遇到專票和普票的 減征額只需要根據(jù)普票不含稅額的2%填報(bào)就可以 對(duì)么?
郭老師
2022 01/06 10:52
你好,你得看一下你普票需要交稅嗎?如果交稅的話才填寫啊,如果他不交稅的話,這個(gè)減免的2%直接就不用體現(xiàn)。
郭老師
2022 01/06 10:53
比如第四季度擬開了普通發(fā)票40萬,但是不需要交稅,你只需要在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以的,其他的就不用填寫。
84785045
2022 01/06 10:58
哦哦 如果季度超過45萬 就需要全部按照1%繳稅,但是減免稅額只需要按照普票的不含稅的2%填寫
如果季度不超過45萬,但是有專票,只需繳納專票不含稅的1%即可
郭老師
2022 01/06 10:59
你好,對(duì)的是的是這么做的前提是你第一個(gè)的前提是專票,如果是開的1%的話,也可以按照百分之一來交稅啊。
郭老師
2022 01/06 11:00
因?yàn)槟愕膶F遍_的是3%所以不能給你減免2%
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