問題已解決
附表4填寫了稅控設(shè)備維護280,一直沒有抵扣,現(xiàn)在表格4 是期初余額280 本期應(yīng)抵減稅額280期末余額280 增值稅減免明細表一直沒填,一直是0。 剛聽了一節(jié)老師的課,說減免明細也要填和附表4一樣的,這次報稅補填可以么
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
這個是什么時候付的就在對應(yīng)所屬期里填寫
2022 01/05 13:49
84785019
2022 01/05 13:51
老師你是說,這個減免稅明細現(xiàn)在可以不用填寫是么。等用到附表4的280在填寫減免稅明細是么
樸老師
2022 01/05 14:00
同學你好
發(fā)生的所屬期再填寫
84785019
2022 01/05 14:11
老師稅控設(shè)備維護只在附表4填寫了可以么
樸老師
2022 01/05 14:17
嗯
等抵扣的時候再填寫
84785019
2022 01/05 14:22
現(xiàn)在進項稅多,老師稅控維護費這個期初余額280沒有抵扣,還用體現(xiàn)在主表么,
樸老師
2022 01/05 14:26
這個不用的
附表體現(xiàn)就可以了
84785019
2022 01/05 14:28
老師主表的進項稅留抵的是不是只體現(xiàn)勾選抵扣的,這個280只在表4體現(xiàn)呀,不用填寫在主表,是這個意思么
樸老師
2022 01/05 14:41
同學你好
對的
是這個意思的
84785019
2022 01/05 14:46
好的,謝謝老師
樸老師
2022 01/05 14:53
同學你好
滿意請給五星好評,謝謝
閱讀 1369